|
Приложение к решению
Назаровского городского Совета
№ 14-118 от 22.11.2007г.
в редакции решения Назаровского
городского Совета депутатов
№ 39-371от 03.06.2010г.
|
Городская целевая программа
«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений, круглогодичный отдых,
оздоровление и занятость школьников на 2007-2010 г.г.»
(в новой редакции)
Назарово 2007 г
ПАСПОРТ
Название программы
|
««Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений, круглогодичный отдых, оздоровление и занятость школьников на 2007-2010 г.г.»
|
Основные разработчики программы
|
Управление образования администрации города Назарово
|
Основные исполнители программы
|
Управление образования администрации города Назарово
|
Цели программы
|
Формирование механизмов развития муниципальной системы образования, соответствующей требованиям времени, ориентированной на потребности всех участников образовательного процесса, обеспечивающей улучшение качества жизни на территории города
|
Задачи программы
|
- Создать условия для финансовой поддержки основных направлений развития системы образования
- Улучшить материально-техническую базу учреждений образования муниципального подчинения
- Обеспечить информатизацию образования
- Создать финансовые условия организации круглогодичного отдыха, занятости и оздоровления учащихся города
|
Сроки и этапы реализации программы
|
2007-2010 г.г.
|
Объем и источники финансирования программы
|
Общий объем средств на реализацию программы на 2007-10 годы – 33 618,22354 тысяч рублей за счет средств местного бюджета
|
Ожидаемые результаты реализации программы
|
- укрепление материально – технической базы учреждений образования
- создание условий для качественного образования населения города, максимального удовлетворения образовательных потребностей участников образовательного процесса за счет эффективного использования современных информационных технологий
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений
- обеспечение круглогодичного отдыха, занятости и оздоровления всех школьников города
|
Основные направления программы
|
1.Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений
2.Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость школьников.
|
I. Место и назначение программы
«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений, круглогодичный отдых,
оздоровление и занятость школьников».
Настоящая программа является документом, включающим приоритетные направления, которые решат проблемы обеспечения жизнедеятельности образовательных учреждений, организации круглогодичной занятости и оздоровления учащихся.
Обоснование проблем, анализ настоящего состояния
Муниципальная система образования состоит из 10 средних общеобразовательных школ, 13 дошкольных образовательных учреждений, 3 учреждений дополнительного образования. Сеть образовательных учреждений оптимизируется, учреждения имеют собственные направления развития. В 2004\05 учебном году проведена реструктуризация сети для достижения состояния соответствия объемных показателей числу учащихся в образовательных учреждениях, повышения качества предоставляемых образовательных услуг в связи с новыми требованиями к образованию.
Однако, здания образовательных учреждений требуют дополнительных вложений на ремонт и оборудование. Для обеспечения жизнедеятельности образовательным учреждениям необходимо выполнить предписания органов надзора на замену электрооборудования, установку противопожарной сигнализации, произвести огнезащитную обработку чердачных перекрытий. В связи с осуществлением комплекса мер по антитеррористической защищенности участников образовательного процесса в образовательных учреждениях требуется установка речевой и световой системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и камер видеонаблюдения.
Муниципальные образовательные учреждения включились в реализацию краевых проектов и программ, конкурсы по организации круглогодичной занятости школьников, создают собственные программы. Финансирование реализации модулей круглогодичных программ, прошедших краевые конкурсы и экспертизы, предполагает долевое финансирование из краевых средств и средств местных бюджетов. За лето 2005 г.на базе лагеря МУП «Достоинство» было реализовано 3 образовательные программы, прошедшие краевой конкурс и экспертизу, получившие финансирование в размере 750 тысяч рублей из краевого и 150 тысяч рублей из местного бюджетов. Необходимо особое внимание организации круглогодичного отдыха и занятости детей из социально неблагополучных семей. Летом 2008г. 40 детей этой категории были включены в программы на базе лагеря «Спутник». Из местного бюджета для этого было выделено 276 тысяч рублей. Необходимо дополнительное финансирование каникулярного периода отдыха, оздоровления и занятости учащихся.
II. Мероприятия по реализации программы
I.Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений
№ п\п
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
(всего)
тыс.руб.
|
По годам
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009г.
|
2010г.
|
1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений:
|
1
|
Монтаж и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения
|
См.прил.№ 1
|
1666,84442
|
1002,822
|
0,00
|
582,02242
|
82,00
|
2
|
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, огнезащитная обработка несущих элементов планшета сцены, а также настила сцены в актовом зале
|
См.прил.№ 2
|
519,538
|
230,975
|
88,563
|
0,00
|
200,00
|
3
|
Приобретение, монтаж противопожарных дверей
|
См.прил.№ 3
|
660,00
|
300
|
300
|
0,00
|
60,00
|
4
|
Приобретение, монтаж сертифицированных противопожарных люков 2-го типа размером 0,6*0,8м в чердачном помещении
|
См.прил.№ 3.1
|
245,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
245,50
|
5
|
Установка кнопки тревожной сигнализации
|
См.прил.№ 4
|
170,0
|
170,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6
|
Монтаж речевой и световой системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
|
См.прил.№ 4.1
|
270,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
270,35
|
7
|
Приобретение и монтаж приборов искусственного освещения (софинансирование)
|
См.прил.№ 4.2
|
187,51697
|
0,00
|
0,00
|
161,46697
|
26,05
|
8
|
Монтаж эвакуационного освещения
|
См.прил.№ 4.3
|
455,927
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
455,927
|
9
|
Монтаж аварийного освещения в электрощитовой от независимого источника питания
|
См.прил.№ 4.4
|
81,973
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
81,973
|
10
|
Подсветка планов эвакуации от аварийного источника электроснабжения
|
См.прил.№ 4.5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего
|
4257,64939
|
1703,797
|
388,563
|
743,48939
|
1421,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Мероприятия по обеспечению электрооборудованием.
Приобретение:
|
1
|
Электропечь с духовым шкафом
|
См.прил.№5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2
|
Котел пищеварочный
|
См.прил.№5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3
|
Электрокипятильник
|
См.прил.№5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4
|
Машина стиральная промышленная
|
См.прил.№5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5
|
Шкаф жарочный
|
См.прил.№5
|
47,869
|
25,077
|
22,792
|
0,00
|
0,00
|
Всего
|
|
47,869
|
25,077
|
22,792
|
0,00
|
0,00
|
3. Ремонт систем отопления и водоснабжения, канализации, вентиляции
|
1
|
Ремонт систем отопления и водоснабжения, канализации
|
См.прил..№6
|
1681,96244
|
292,46
|
34,0
|
618,05244
|
737,45
|
2
|
Устройство вентиляции
|
См.прил..№6
|
171,043
|
64,3
|
0,00
|
0,00
|
106,743
|
Всего
|
|
1853,00544
|
356,760
|
34,0
|
618,05244
|
844,193
|
4. Монтаж, демонтаж, приобретение технологического оборудования, мебели для столовой
|
1
|
Монтаж, демонтаж, приобретение технологического оборудования, мебели для столовой
|
См.прил..№7
|
618,92
|
0,00
|
191,98
|
0,00
|
426,94
|
Всего
|
|
618,92
|
0,00
|
191,98
|
0,00
|
426,94
|
5. Ремонт систем электроснабжения и электроустановок
|
1
|
Монтаж контура заземления
|
См.прил..№8
|
300,126
|
300,126
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего
|
|
300,126
|
300,126
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6. Мероприятия по благоустройству территории
|
1
|
Ограждение территории
|
См.прил..№9
|
173,853
|
0,00
|
173,853
|
0,00
|
0,00
|
Всего
|
|
173,853
|
0,00
|
173,853
|
0,00
|
0,00
|
7. Приобретение медицинского оборудования
|
1
|
Приобретение медицинского оборудования (софинансирование)
|
См.прил..№10
|
8,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8,33
|
Всего
|
|
8,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8,33
|
ВСЕГО по разделу I
|
|
7261,992,283
|
2388.00
|
811.188
|
1361,54183
|
2701,263
|
II. Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость школьников
№
п\п
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Объем финансирования
за счет средств местного бюджета, тыс.руб.
|
По годам
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
1
|
Оплата стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края (софинансирование)
|
Ежегодно
в летние каникулы
|
1231,965
|
206
(30 путевок по
6,867 т.р.)
|
276
(40 путевок по 6,9т.р)
|
349,965 (45 путевок
по 7,777 т.р.)
|
400,00
|
2
|
Проведение круглогодичных образовательных программ
(по модульному принципу)
|
Ежегодно
в период
летних
осенних,
зимних,
весенних каникул
|
300,00
|
300,00
(4 программы
по 75 т.р.
|
0,0
|
0,00
|
0,00
|
3
|
Организация 2-ух разового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и накладные расходы на их изготовление (софинансирование).
|
Ежегодно
летние каникулы
|
758,698
|
154,00
|
194,150
|
195,548
|
215,00
|
4
|
Проведение мероприятий связанных с подготовкой загородного оздоровительного лагеря «Спутник» (обработка территории против клеща, дератизация , дезинсекция, кадастровые работы земельного участка, санитарно-гигиеническое обучение персонала, техническая инвентаризация объектов, приобретение лака и обработка им древесины помещений лагеря для огнезащиты и антесептирования)
|
|
501,622
|
|
|
|
501,622
|
|
Всего по разделу II
|
|
2792,285
|
660,00
|
470,150
|
545,513
|
1116,622
|
Всего по разделам I и II
|
10054,27783
|
3048,000
|
1281,338
|
1907,05483
|
3817,885
|
III. Текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений на 2007 – 2010г.г.
№ п/п
|
Наименование видов работ,
объект
|
Наименование образовательного учреждения
|
Объем финансирования, тыс.руб.
|
Финансирование по годам, тыс.
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
Местный
бюджет
|
Местный бюджет
|
Местный
бюджет
|
Местный
бюджет
|
|
Местный
бюджет
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
|
I. Комплексный капитальный ремонт
|
|
1
|
Блок Б – окончание Блок А, В, Г, Д
Ремонт помещения раздевалок (Блок В)
Дополнительные электромонтажные, ремонтно-строительные, сантехнические работы (Блок В)
|
МОУ СОШ № 8
МОУ СОШ № 8
МОУ СОШ № 8
|
13008,86
98,00
462,96
|
5031,5
0,00
0,00
|
4950,0
0,00
0,00
|
3027,36
98,00
0,00
|
0,00
0,00
462,96
|
|
2
|
Ремонтно-строительные работы (Учебный корпус Б-1 (пристройка))
Устройство проезда для основной и специальной пожарной техники
|
МОУ СОШ № 1
|
649,86587
|
0,00
|
0,00
|
649,86587
|
0,00
|
|
3
|
Ремонтно-строительные работы (Учебный корпус Б-1 (пристройка))
Устройство пожарных (эвакуационных) лестниц со 2 этажа, устройство ограждения с перилами на лестницах, расположенных у выходов из здания по адресу: ул. Мира 11а.
|
МОУ СОШ № 2
МОУ СОШ № 2
|
415,99814
229,71098
|
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
415,99814
229,71098
|
0,00
0,00
|
|
4
|
ПСД, техническое заключение, ремонтно-строительные работы (спортзал).
|
МОУ СОШ № 11
|
1256,70
|
0,00
|
0,00
|
96,00
|
1160,70
|
|
5
|
Ремонтно-строительные работы (здание школы №7)
|
МОУ СОШ №7
|
1000,0
|
0,00
|
0,00
|
1000,0
|
0,00
|
|
6
|
Зал борьбы, ул. Парковая, владение 43А,; СК «Энергия», 8-ой мкр, 14
|
МОУ ДОД
«СДЮСШОР»
|
1774,378
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1774,378
|
|
7
|
Разработка ПСД картодрома
|
СЮТ
|
367,00
|
0,00
|
367,0
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Ремонтно-строительные работы по устройству спортивного двора, приобретение МАФ,ПСД
|
МОУ СОШ № 3
|
165,00
|
0,00
|
165,0**
|
0,00
|
0,00
|
|
9
|
ПСД, техническое заключение, ремонтно-строительные работы
|
МДОУ д/с Калинка
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
800,00
|
|
|
Всего
|
|
20228,47299
|
5031,5
|
5482,0
|
5516,93499
|
4198,038
|
|
II. Выборочный капитальный ремонт
|
|
7
|
Благоустройство территории (спорт.ядро)
|
МОУ СОШ № 14
|
562,0
|
562,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Ремонтно-строительные работы, в том числе замена линолеума (кредиторская задолженность 2009 г)
|
МДОУ д/с Колосок
|
14,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14,00
|
|
9
|
Ремонт помещений хлораторной
|
МОУ СОШ № 9
|
233,919
|
0,00
|
233,919
|
0,00
|
0,00
|
|
10*
|
Реконструкция навеса над центральным входом
Ремонтно-строительные работы по замене междуэтажных блоков
|
МОУ СОШ № 11
МОУ СОШ № 11
|
119,999
44,00
|
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
119,999
44,00
|
0,00
0,00
|
|
11
|
Разработка проектно-сметной документации, проведение ремонтных работ (софинансирование)
|
МУП «Достоинство
|
370,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
370,00
|
|
12
|
Капитальный ремонт кровли, веранды, спального корпуса (софинансирование)
|
МОУ ДОД
«СДЮСШОР» (оздоровительный лагерь «Спутник»)
|
60,000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
60,000
|
|
13
|
Приобретение комплектующих для монтажа противопожарной сигнализации
|
МОУ ДОД
«СДЮСШОР» (оздоровительный лагерь «Спутник»)
|
25,000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25,000
|
|
14
|
Ремонтно-строительные работы по устройству спортивного двора.
Ремонтно-строительные работы по замене дощатых полов
|
МОУ СОШ № 7
МОУ СОШ № 7
|
168,5**
331,00
|
168,5**
0,00
|
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
0,00
331,00
|
|
15
|
Ремонтно-строительные работы по восстановлению санузлов в общеобразовательных учреждениях.
Ремонтно-строительные работы по установке дверей в сан.узлах.
|
МОУ СОШ № 2
МОУ СОШ № 7
МОУ СОШ № 4
|
388,33399
338,02611
9,89644
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
388,33399
338,02611
9,89644
|
0,00
0,00
0,00
|
|
16
|
Ремонтно-строительные работы по восстановлению душевых кабин в спортивном зале по общеобразовательным учреждениям
|
МОУ СОШ № 1
МОУ СОШ № 4
МОУ СОШ № 7
МОУ СОШ № 9
|
79,04112
95,900
95,67660
97,92348
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
79,04112
95,900
95,67660
97,92348
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
17
|
Ремонт козырька над запасным выходом
|
МОУ СОШ № 8
|
34,99998
|
0,00
|
0,00
|
34,99998
|
0,00
|
|
18
|
Ремонтно-строительные, сантехнические работы;
Ремонтно-строительные работы
|
МОУ СОШ № 1
МОУ СОШ № 3
|
222,00
45,257
|
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
222,00
45,257
|
|
|
Всего
|
|
3335,47272
|
730,5
|
233,919
|
1303,79672
|
1067,257
|
|
|
Итого по разделу III
|
|
23563,94571
|
5762,0
|
5715,919
|
6820,73171
|
5265,295
|
|
Предусмотренные суммы по годам
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
ИТОГО по программе:
|
33618,22354
|
8810,000
|
6997,257
|
8727,78654
|
9083,18
|
|
|
|
|
|
|
|